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  • 索引號(hào) 11500114009130151B/2024-00229
  • 主題分類 財(cái)政
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算;財(cái)政
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)發(fā)展改革委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃(草案)的報(bào)告。

2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo),提出相關(guān)評(píng)估評(píng)價(jià)意見(jiàn)和工作措施建議。

3.統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出宏觀調(diào)控政策建議。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。按照《重慶市定價(jià)目錄》規(guī)定的管理權(quán)限,負(fù)責(zé)制定管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格。參與擬定財(cái)政政策和金融政策。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。推動(dòng)完善現(xiàn)代化市場(chǎng)體系建設(shè)。牽頭推動(dòng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。

5.負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、

結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。會(huì)同財(cái)政部門安排財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。研究提出利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目,研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。提出產(chǎn)城融合發(fā)展政策建議并編制實(shí)施相關(guān)規(guī)劃。

6.推動(dòng)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬定相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。組織擬定并協(xié)調(diào)實(shí)施以工代賑規(guī)劃和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。

7.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬定推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策,推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策。

8.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患,提出相關(guān)工作建議。承攬糧油總量平衡和宏觀調(diào)控工作。

9.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

10.推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

11.貫徹落實(shí)國(guó)家公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動(dòng)。

12.貫徹落實(shí)國(guó)家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)擬定地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

13.承擔(dān)區(qū)推進(jìn)一帶一路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)、區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室和區(qū)重大項(xiàng)目前期辦公室有關(guān)工作。

14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨建工作。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)發(fā)展改革委設(shè)辦公室、政工科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃科、固定資產(chǎn)投資科、項(xiàng)目監(jiān)管科、行政審批科、改革綜合科、生態(tài)能源科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、公共資源交易綜合管理科、國(guó)防動(dòng)員科、物價(jià)科、糧油管理科(軍糧供應(yīng)管理科)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1905.47萬(wàn)元,支出總計(jì)1905.47萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少422.34萬(wàn)元,下降18.14%,主要原因是壓減項(xiàng)目支出。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1905.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少422.34萬(wàn)元,下降18.14%,主要原因是壓減項(xiàng)目支出。其中:財(cái)政撥款收入1905.47萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1905.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少422.34萬(wàn)元,下降18.14%,主要原因是壓減項(xiàng)目支出其中:基本支出947.21萬(wàn)元,占49.71%;項(xiàng)目支出958.26萬(wàn)元,占50.29%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1905.47萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少422.34萬(wàn)元,下降18.14%。主要原因是壓減項(xiàng)目支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1905.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少422.34萬(wàn)元,下降18.14%。主要原因是壓減項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加956.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.71%。主要原因是年中財(cái)政追加項(xiàng)目支出等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1905.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少422.34萬(wàn)元,下降18.14%。主要原因是壓減項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加956.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.71%。主要原因是年中財(cái)政追加項(xiàng)目支出等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出1580.78萬(wàn)元,占82.96%,較年初預(yù)算數(shù)增加954.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)152.48%,主要原因是年中財(cái)政追加項(xiàng)目支出等。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出199.39萬(wàn)元,占10.46%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.47%,主要原因是年中財(cái)政追加一次性退休補(bǔ)貼及20236、8月新錄用兩名公務(wù)員。

3)衛(wèi)生健康支出52.13萬(wàn)元,占2.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.83%,主要原因是20236、8月新錄用兩名公務(wù)員。

4)農(nóng)林水支出16.00萬(wàn)元,占0.84%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是年中財(cái)政追加對(duì)口協(xié)同幫扶項(xiàng)目管理費(fèi)。

5住房保障支出41.57萬(wàn)元,占2.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少21.79萬(wàn)元,下降34.39%,主要原因是按照政策要求清算行政人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)。

6糧油物資儲(chǔ)備支出15.60萬(wàn)元,占0.82%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出947.21萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)819.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.50萬(wàn)元,下降0.91%,主要原因是按照政策要求清算行政人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)127.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.81%,主要原因是2023年職能劃轉(zhuǎn)工作任務(wù)增加辦公費(fèi)等相對(duì)應(yīng)的增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.99萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少11.81萬(wàn)元,下降33.94%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)年初壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年支出數(shù)增加13.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)138.24%,主要原因是20231227日更換采購(gòu)公務(wù)用車一輛

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是部門2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是部門2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

?公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)15.00萬(wàn)元,主要用于更換采購(gòu)公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加15.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是20231227日更換采購(gòu)公務(wù)用車一輛。較上年支出數(shù)增加15.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是20231227日更換采購(gòu)公務(wù)用車一輛

?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.60萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、項(xiàng)目驗(yàn)收和稽查、標(biāo)后檢查、天然氣長(zhǎng)輸管道安全檢查、價(jià)格執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.40萬(wàn)元,下降20.00%,主要原因是年初壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年支出數(shù)減少1.40萬(wàn)元,下降20.00%,主要原因是年初壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算

?公務(wù)接待費(fèi)2.39萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)、市相關(guān)單位到我單位調(diào)研、驗(yàn)收、稽查項(xiàng)目,接受上級(jí)部門檢查指導(dǎo)及招商引資工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少25.41萬(wàn)元,下降91.40%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降9.81%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)較上年有所下降。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)用車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次308人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)77.73元,車均購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

?本年度會(huì)議費(fèi)支出2.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.41%,主要原因是2023年工作任務(wù)增加會(huì)議費(fèi)相對(duì)應(yīng)的增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)278.57%,主要原因是2023年工作任務(wù)和職工的學(xué)習(xí)教育任務(wù)增加培訓(xùn)費(fèi)相對(duì)應(yīng)的增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.80萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、咨詢費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加14.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.81%,主要原因是2023年職能劃轉(zhuǎn)工作任務(wù)增加辦公費(fèi)等相對(duì)應(yīng)的增加

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至20231231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

?2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額72.06萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出27.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出45.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額72.06萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.06萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的37.55?%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備和購(gòu)買服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)7個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金958.26萬(wàn)元

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(級(jí)項(xiàng)目)

?

黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況表(二級(jí)項(xiàng)目)

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

黔江區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)

價(jià)格監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

4000

20

4000

20

全面完成目標(biāo)任務(wù)

20

價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)個(gè)數(shù)

5

個(gè)

20

5

20

全面完成目標(biāo)任務(wù)

20

上報(bào)的價(jià)格數(shù)據(jù)符合規(guī)定質(zhì)量要求

定性

符合規(guī)定質(zhì)量要求


10

1

10

全面完成目標(biāo)任務(wù)

10

支付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)期限

定性

7月中旬


10

1

10

全面完成目標(biāo)任務(wù)

10

助力保供穩(wěn)價(jià),保證社會(huì)穩(wěn)定

定性

優(yōu)


20

1

20

全面完成目標(biāo)任務(wù)

20

監(jiān)測(cè)點(diǎn)服務(wù)滿意度

100

%

10

100

10

全面完成目標(biāo)任務(wù)

10

2

項(xiàng)目管理費(fèi)用(“一區(qū)兩群”對(duì)口幫扶)

對(duì)口幫扶資金

1604

萬(wàn)元

15

1604

15

全面完成目標(biāo)任務(wù)

15

聯(lián)席會(huì)議次數(shù)

2

15

2

15

全面完成目標(biāo)任務(wù)

15

涉及項(xiàng)目個(gè)數(shù)

7

個(gè)

20

7

20

全面完成目標(biāo)任務(wù)

20

重大項(xiàng)目投資完成率

100

%

10

100

10

全面完成目標(biāo)任務(wù)

10

提高對(duì)口幫扶地區(qū)人民群眾生產(chǎn)生活質(zhì)量

定性

優(yōu)


20

1

20

全面完成目標(biāo)任務(wù)

20

對(duì)口幫扶項(xiàng)目建設(shè)方滿意度

100

%

10

100

10

全面完成目標(biāo)任務(wù)

10

(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

無(wú)

? ???六、專業(yè)名詞解釋

?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?()經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?()其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?()年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?()結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?()年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?()基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?()項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?(十)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?(十)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79230718。