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  • 索引號(hào) 11500114009130151B/2024-00049
  • 主題分類 財(cái)政
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2024-02-28
  • 發(fā)布日期 2024-02-28
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)發(fā)展改革委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃(草案)的報(bào)告。

2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo),提出相關(guān)評(píng)估評(píng)價(jià)意見和工作措施建議。

3.統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出宏觀調(diào)控政策建議。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。按照《重慶市定價(jià)目錄》規(guī)定的管理權(quán)限,負(fù)責(zé)制定管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格。參與擬定財(cái)政政策和金融政策。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。推動(dòng)完善現(xiàn)代化市場(chǎng)體系建設(shè)。牽頭推動(dòng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。

5.負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。會(huì)同財(cái)政部門安排財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。研究提出利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目,研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。提出產(chǎn)城融合發(fā)展政策建議并編制實(shí)施相關(guān)規(guī)劃。

6.推動(dòng)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬定相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。組織擬定并協(xié)調(diào)實(shí)施以工代賑規(guī)劃和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。

7.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬定推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策,推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策。

8.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患,提出相關(guān)工作建議。承攬糧油總量平衡和宏觀調(diào)控工作。

9.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

10.推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

11.貫徹落實(shí)國(guó)家公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動(dòng)。

12.貫徹落實(shí)國(guó)家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)擬定地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

13.承擔(dān)區(qū)推進(jìn)一帶一路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)、區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室和區(qū)重大項(xiàng)目前期辦公室有關(guān)工作。

14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨建工作。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

區(qū)發(fā)展改革委設(shè)辦公室、政工科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃科、固定資產(chǎn)投資科、項(xiàng)目監(jiān)管科、行政審批科、改革綜合科、生態(tài)能源科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、公共資源交易綜合管理科、物價(jià)科、糧油管理科(軍糧供應(yīng)管理科)、國(guó)防動(dòng)員科14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)4344.41萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款4344.41萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加3395.03元,主要是基本支出撥款增加51.51萬(wàn)元,項(xiàng)目支出撥款增加3343.52萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)4344.41萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1661.65萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出196.77萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出65.27萬(wàn)元,農(nóng)林水支出2344萬(wàn)元,住房保障支出62.68萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出14.04萬(wàn)元。支出較去年增加3395.03萬(wàn)元,主要是基本支出增加51.51萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加3343.52萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4344.41萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4344.41萬(wàn)元,比2023年增加3395.03萬(wàn)元。其中:基本支出982.91萬(wàn)元,比2023年增加51.51萬(wàn)元,主要原因是職能劃轉(zhuǎn)增加人員及職工醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整等,主要用于保障在職人員工資福利及社保繳費(fèi)、公積金繳納,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出3361.50萬(wàn)元,比2023年增加3343.52萬(wàn)元,主要原因是2024年將財(cái)政代編的項(xiàng)目支出預(yù)算按照預(yù)算要求納入部門編制,主要用于儲(chǔ)備費(fèi)用、重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、遺屬人員生活補(bǔ)助等。

黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算34.62萬(wàn)元,比2023年減少0.18萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2023年保持一致;公務(wù)接待費(fèi)27.80萬(wàn)元,與2023年保持一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.82萬(wàn)元,比2023年減少0.18萬(wàn)元,主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年保持一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)134.47萬(wàn)元,比上年減少4.49萬(wàn)元,主要原因?yàn)閴簻p公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.63萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.63萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2997.30萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

(五)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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