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  • 索引號 11500114009130426Q/2022-00029
  • 發(fā)文字號
  • 主題分類 林業(yè)
  • 體裁分類 公告公示
  • 成文日期 2022-08-29
  • 發(fā)布日期 2022-08-29
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2021年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)林業(yè)局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是:負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃,貫徹執(zhí)行相關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作;負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作;負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科(重慶市黔江區(qū)綠化委員會辦公室)、行政審批科(法治科)、計(jì)劃財(cái)務(wù)科(內(nèi)審科)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位7個,主要包括:重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護(hù)地管理中心、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測中心、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國有林場、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站、重慶市黔江區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)22,150.52萬元,支出總計(jì)22,150.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,434.62萬元、下降13.4%,主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1169.01萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少2265.62萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)7,807.76萬元,較上年決算數(shù)減少4,324.54萬元,下降35.6%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少4824.54萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加500萬元。其中:財(cái)政撥款收入7,807.76萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14,342.75萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)10,963.29萬元,較上年決算數(shù)增加2,377.85萬元,增長27.7%,主要原因是基本支出增加197.72萬元,項(xiàng)目支出增加1680.13萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目增加500萬元。其中:基本支出2,362.95萬元,占21.6%;項(xiàng)目支出8,600.35萬元,占78.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,187.22萬元,較上年決算數(shù)減少5,812.49萬元,下降34.2%,主要原因是本年度林業(yè)天然林保護(hù)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)443.64萬元,退耕還林還草項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)10463.02萬元,國土綠化、森林植被恢復(fù)費(fèi)等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)236.98萬元,野生動物處置項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)3.69萬元,林區(qū)防火公路建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)43.57萬元

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22,150.52萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3,434.62萬元,下降13.4%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1169.01萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少2265.62萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,307.76萬元,較上年決算數(shù)減少4,824.54萬元,下降39.8%。主要原因是基本支出增加197.71萬元,交通運(yùn)輸支出減少252.71萬元,節(jié)能環(huán)保支出減少1578.5萬元,農(nóng)林水支出減少3152.04萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少39萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少6,103.38萬元,下降45.5%。主要原因是基本支出增加199.67萬元,節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目減少4287.91萬元,商業(yè)服務(wù)支出減少39萬元,森林資源培育等林業(yè)項(xiàng)目支出減少1976.14萬元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14,342.75萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,463.29萬元,較上年決算數(shù)增加1,877.85萬元,增長21.9%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加95.72萬元,衛(wèi)生健康支出增加3.97萬元,節(jié)能環(huán)保支出增加2229.52萬元,農(nóng)林水減少144.28萬元,交通運(yùn)輸支出減少217.28萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少87萬元,住房保障支出減少2.76萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少2,947.85萬元,下降22%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目減少2722.97萬元,商業(yè)服務(wù)支出減少39萬元,農(nóng)林水支出減少392.24萬元,交通運(yùn)輸支出增加66.93萬元,社會保障和就業(yè)支出增加100.62萬元,衛(wèi)生健康支出減少0.17萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,187.22萬元,較上年決算數(shù)減少5,812.49萬元,下降34.2%,主要原因是退耕還林還草項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)10463.02萬元,國土綠化、森林植被恢復(fù)費(fèi)等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)236.98萬元,野生動物處置項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)3.69萬元,林區(qū)防火公路建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)43.57萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出494.79萬元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加100.62萬元,增長25.5%,主要原因是單位人員增減變動及年中追加死亡撫恤金。

(2)衛(wèi)生健康支出128.89萬元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元,下降0.1%,主要原因是單位人員增減變動。

(3)節(jié)能環(huán)保支出4,115.44萬元,占39.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少2,722.97萬元,下降39.8%,主要原因是退耕還林直補(bǔ)資金兌現(xiàn)程序復(fù)雜,支出進(jìn)度緩慢。

(4)農(nóng)林水支出5,527.88萬元,占52.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少392.26萬元,下降6.63%,主要用于森林資源培育、管護(hù)支出。

(5)交通運(yùn)輸支出66.93萬元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加66.93萬元,增長%,主要是用于國有林場林區(qū)防火公路硬化項(xiàng)目。

(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出39.00萬元,占0.4%,主要是用于支持繭絲綢企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助。

(7)住房保障支出90.37萬元,占0.9%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,362.95萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,124.66萬元,較上年決算數(shù)增加233.50萬元,增長12.3%,主要原因是人員崗位晉升后、基本工資、績效調(diào)資,補(bǔ)繳職業(yè)年金等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效、社保繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)238.29萬元,較上年決算數(shù)減少35.77萬元,下降13.1%,主要原因是厲行節(jié)儉,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、接待費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入500.00萬元,較上年決算數(shù)增加500.00萬元,增長100%,主要用于蠶繭收益保險(xiǎn)。本年支出500.00萬元,較上年決算數(shù)增加500.00萬元,增長100%,主要原因是年中追加蠶繭收益保險(xiǎn)項(xiàng)目。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.60萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.46萬元,下降1.6%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元;與上年決算數(shù)相比,基本持平。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)17.10萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.46萬元,下降2.6%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)一定程度下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待219批次1,978人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)86.44元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出4.73萬元,較上年決算數(shù)增加0.54萬元,增長12.9%,主要是蠶?,F(xiàn)場會議開支有所增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.37萬元,較上年決算數(shù)減少7.83萬元,下降64.2%,主要原因是厲行節(jié)儉,控制不必要的經(jīng)費(fèi)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.29萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少35.77萬元,下降13.1%,主要原因是2021年我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出范圍及金額。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額1302.35萬元,其中:政府采購貨物支出1018.69萬元、政府采購服務(wù)支出283.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額1148.51萬元,占政府采購支出總額的88.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1016.21萬元,占政府采購支出總額的88.4%。主要用于采購辦公設(shè)備、防火物資、肥料、苗木等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對20個項(xiàng)目開展了績效自評 ,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評20項(xiàng),涉及資金12199.51萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2021年國土綠化提升行動項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目名稱

國土綠化提行動

項(xiàng)目編碼


自評總分(分)

100

主管

部門

黔江區(qū)林業(yè)局

財(cái)政

處室

農(nóng)業(yè)科

項(xiàng)目

聯(lián)系人

張玉娟

聯(lián)系電話

18166539763

項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

964


964

100

10

100

其中:

市級支出

964


964

100



補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

實(shí)施國土綠化提升行動營造林任務(wù)10.6萬畝,其中退耕還林3萬畝,疏林地及我成林地培育2萬畝、農(nóng)村四旁植樹0.1萬畝、森林撫育3.1萬畝、幼林撫育2.4萬畝。

實(shí)施國土綠化提升行動營造林任務(wù)10.6萬畝,其中退耕還林3萬畝,疏林地及我成林地培育2萬畝、農(nóng)村四旁植樹0.1萬畝、森林撫育3.1萬畝、幼林撫育2.4萬畝。

完成營造林12.8萬畝,其中退耕還林3萬畝,疏林地及未成林地2萬畝,農(nóng)村“四旁”植樹0.1萬畝,特色經(jīng)濟(jì)林新造或改造2.2萬畝,森林撫育3.1萬畝,幼林撫育2.4萬畝


指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

績效指標(biāo)

森林撫育面積

=

31000


31000

20

30



質(zhì)量指標(biāo)合格率

%

90


100

20

20



補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

元/畝

=

180


180

20

20



提供務(wù)工人數(shù)

450


460

20

10



群眾滿意度

%

85


90

15

10



說明


2.績效自評報(bào)告或案例

我部門沒有委托第三方開展績效評價(jià)項(xiàng)目

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從自評情況來看,預(yù)算項(xiàng)目基本達(dá)到年初績效目標(biāo)設(shè)定。

(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

我部門沒有重點(diǎn)績效評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79223430

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