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  • 索引號 11500114MB15744604/2023-00209
  • 發(fā)文字號
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
  • 體裁分類 財政
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年度部門決算公開情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年度部門決算公開情況說明

重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022度部門決算公開情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

(1)開展本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(地表水、地下水、飲用水水源地水質(zhì)、環(huán)境空氣、環(huán)境噪聲、土壤、生態(tài)、輻射等)。

(2)市上指定的跨界河流斷面監(jiān)測,按市監(jiān)測總站界定的區(qū)域組織跨界區(qū)縣開展大型專項監(jiān)測和生態(tài)環(huán)境污染事件應急監(jiān)測。

(3)開展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督監(jiān)測(廢水、廢氣、噪聲、固廢、輻射等)。

(4)承辦區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務。??(二)機構(gòu)設置

本單位是重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局下屬財政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設7個職能科室。現(xiàn)有人員編制數(shù)32人,實有在職人員29人。

(三)單位構(gòu)成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計636.61萬元,支出總計636.61萬元。無上年對比數(shù)。

2.收入情況。2022年度收入合計636.61萬元。無上年對比數(shù)。

3.支出情況。2022年度支出合計636.61萬元,其中:基本支出636.61萬元,占100%。無上年對比數(shù)。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余00萬元,無上年對比數(shù)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計636.61萬元。無上年對比數(shù)。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入636.61萬元,無上年對比數(shù)。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,216.66萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出636.61萬元。無上年對比數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無上年對比數(shù)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出76.07萬元,占11.9%,無上年對比數(shù)。

(2)衛(wèi)生健康支出32.66萬元,占5.1%,無上年對比數(shù)。

(3)節(jié)能環(huán)保支出497.89萬元,占78.2%,無上年對比數(shù)。

(4)住房保障支出29.99萬元,占4.7%,無上年對比數(shù)。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出636.61萬元。其中:人員經(jīng)費583.22萬元,無上年對比數(shù)。用途主要包括職工工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等支出。公用經(jīng)費53.39萬元,無上年對比數(shù)。經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費等費用。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.1萬元,無上年對比數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費7萬元,無上年對比數(shù)。主要用于公務用車燃油費、維修費、保險費等費用。

公務接待費1.10萬元,無上年對比數(shù)。主要用于接待市級及周邊區(qū)縣相關人員來我局調(diào)研、指導工作產(chǎn)生的接待費。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內(nèi)公務接待22批次169人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費65.09元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.5萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元,無上年對比數(shù)。本年度培訓費支出0萬元,無上年對比數(shù)。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元,按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額1.8萬元,其中:政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.8萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.8萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購藥品試劑。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。本單位所屬二級單位,只存在基本支出,所有項目均在黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局(本級)實施。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表

2.績效目標報告

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79233326。


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