重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算公開情況說明
重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
2023年度部門決算公開情況說明
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????一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策,根據(jù)職責(zé)和授權(quán)擬訂有關(guān)規(guī)范性文件。會同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。負(fù)責(zé)對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察有關(guān)工作。
(2)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制。組織一般突發(fā)環(huán)境事件的調(diào)查處理;接受委托開展突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查處理。牽頭指導(dǎo)和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,組織確定水、大氣等納污能力,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
(4)負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見,配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。
(5)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù),監(jiān)督防止地下水污染。負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理。督促指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治、農(nóng)業(yè)面源污染治理、區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
(6)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織擬訂各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
(7)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全,監(jiān)督管理電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理。
(8)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受區(qū)政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價,按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件,組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
(9)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。擬訂生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評價、預(yù)測預(yù)警。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。
(10)負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,組織開展應(yīng)對氣候變化交流與合作。
(11)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動,查處生態(tài)環(huán)境違法問題,以及跨區(qū)域、跨流域的生態(tài)環(huán)境違法問題。
(12)組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
(13)承擔(dān)重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。
(14)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(15)職能轉(zhuǎn)變。重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實水、大氣、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障生態(tài)安全,建設(shè)黔江山清水秀美麗之地。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府工作部門,為正處級。實行以重慶市生態(tài)環(huán)境局為主的雙重管理體制。內(nèi)設(shè)7個職能科室,下設(shè)重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(參公)、重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2個財政全額撥款的事業(yè)單位。重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局現(xiàn)有行政編制18人,機(jī)關(guān)工勤編制2人,實有在職人員20人;重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊參公編制30人,實有在職人員24人;重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站編制32人,實有在職人員29人。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位包括重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊和重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
?????二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計4609.67萬元,支出總計4609.67萬元。收支較上年決算數(shù)增加943.80萬元,增長25.75%,主要原因是本年度項目資金撥款收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計4609.67萬元,較上年決算數(shù)增加1322.06萬元,增長40.21%,主要原因是本年度項目資金撥款收入增加。其中:財政撥款收入4609.67萬元,占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計4609.67萬元,較上年決算數(shù)增加943.80萬元,增長25.75%,主要原因是本年度項目資金支出增加。其中:基本支出1721.60萬元,占37.35%;項目支出2888.08萬元,占62.65%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,主要原因是本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4609.67萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加943.80萬元,增長25.75%。主要原因是本年度項目資金增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4609.67萬元,較上年決算數(shù)增加1322.06萬元,增長40.21%。主要原因是本年度項目資金收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2799.75萬元,增長154.69%。主要原因是追加項目資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4609.67萬元,較上年決算數(shù)增加943.80萬元,增長25.75%。主要原因是本年度項目資金支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2799.75萬元,增長154.69%。主要原因是本年度項目經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要原因是本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少68.33萬元,下降100.00%,主要原因是年初預(yù)算功能科目使用錯誤,在年中調(diào)整該科目,故決算無支出。
(2)社會保障與就業(yè)支出249.54萬元,占5.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.10萬元,增長5.10%,主要原因是2023年度人員增加及社保基數(shù)調(diào)整,經(jīng)費(fèi)增加。
(3)衛(wèi)生健康支出88.64萬元,占1.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.74萬元,增長2.00%,主要原因是2023年度人員增加及社?;鶖?shù)調(diào)整,經(jīng)費(fèi)增加。
(4)節(jié)能環(huán)保支出4196.86萬元,占91.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加2888.68萬元,增長220.82%,主要原因是中央水污染防治項目支出增加。
(5)農(nóng)林水支出3.73萬元,占0.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.73萬元,增長100.00%,主要原因是財政追加農(nóng)村二三級污水管網(wǎng)建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。
(6)住房保障支出70.90萬元,占1.54%,較年初預(yù)算數(shù)減少38.17萬元,下降35.00%,主要原因是2023年度實施住房公積金銜接,全年實際繳納公積金低于預(yù)算數(shù)。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1721.60萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1515.82萬元,較上年決算數(shù)增加56.13萬元,增長3.85%,主要原因是人員增加、薪資變動、追加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)205.78萬元,較上年決算數(shù)減少3.74萬元,下降1.79%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計28.30萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.80萬元,下降9.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出0萬元,本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
????公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出0萬元。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
????公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.20萬元,主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少2.80萬元,下降10.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
????公務(wù)接待費(fèi)3.10萬元,主要用于接待市級及周邊區(qū)縣相關(guān)人員來我區(qū)調(diào)研、指導(dǎo)相關(guān)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為8輛;國內(nèi)公務(wù)接待71批次557人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)55.59元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.15萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出1.67萬元,較上年決算數(shù)增加1.56萬元,增長1418.18%,主要原因是本年度召開美麗重慶宣講會、醫(yī)療廢物應(yīng)急處置會等會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.80萬元,較上年決算數(shù)增加3.60萬元,增長1800.00%,主要原因是本年度黨員遠(yuǎn)程教育費(fèi)用在本科目列支。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.94萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少0.19萬元,下降0.12%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額609.39萬元,其中:政府采購貨物支出191.08萬元、政府采購工程支出78.33萬元、政府采購服務(wù)支出339.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額496.60萬元,占政府采購支出總額的81.49%,其中:授予小微企業(yè)合同金額496.60萬元,占政府采購支出總額的81.49%。主要用于采購監(jiān)測儀器、藥品試劑、辦公設(shè)備及服務(wù)等。
????五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體和37個項目開展了績效自評,涉及資金2888.08萬元。
(二)績效自評結(jié)果
????1.部門整體績效自評
????見附件1。
????2.項目支出績效自評表
????見附件2。
????六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79233326。
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