黔江區(qū)物流(口岸)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
統(tǒng)籌指導(dǎo)口岸和物流發(fā)展、運(yùn)營工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施擬定發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)口岸開放、擴(kuò)大開放和口岸功能拓展工作;負(fù)責(zé)口岸大通關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作;統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營商環(huán)境,促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)水運(yùn)、航空、鐵路、公路等多種運(yùn)輸方式的物流組織、調(diào)度、運(yùn)營、管理工作;統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展,提升物流通道互聯(lián)互通水平;協(xié)調(diào)培育航空市場和航線,推動航空運(yùn)營基地發(fā)展,協(xié)調(diào)提升航空運(yùn)力,推動航空物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展;統(tǒng)籌物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)口岸和物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè);負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸和物流對外交流合作;做好與有關(guān)部門之間的銜接工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)物流(口岸)服務(wù)中心是重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會直屬事業(yè)單位(全額撥款事業(yè)單位)。
(三)單位構(gòu)成
本部門2022年度決算編制是二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)56.97萬元,支出總計(jì)56.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加56.97萬元,增長100.0%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨(dú)立預(yù)算、獨(dú)立核算、獨(dú)立編制決算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)56.97萬元,較上年決算數(shù)增加56.97萬元,增長100.0%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨(dú)立預(yù)算、獨(dú)立核算、獨(dú)立編制決算。其中:財(cái)政撥款收入56.97萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)56.97萬元,較上年決算增加56.97萬元,增長%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨(dú)立預(yù)算、獨(dú)立核算、獨(dú)立編制決算。其中:基本支出56.97萬元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)56.97萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加56.97萬元,增長100.0%。主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨(dú)立預(yù)算、獨(dú)立核算、獨(dú)立編制決算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入56.97萬元,較上年決算數(shù)增加56.97萬元,增長100.0%。主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨(dú)立預(yù)算、獨(dú)立核算、獨(dú)立編制決算。較年初預(yù)算數(shù)增加6.65萬元,增長13.2%。主要原因是新招錄1名職工及人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56.97萬元,較上年決算數(shù)增加56.97萬元,增長100.0%。主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨(dú)立預(yù)算、獨(dú)立核算、獨(dú)立編制決算。較年初預(yù)算數(shù)增加6.65萬元,增長13.2%。主要原因是新招錄1名職工及人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出51.90萬元,占91.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.38萬元,增長28.1%,主要原因是新招錄1名職工及人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。
(2)社會保障與就業(yè)支出1.42萬元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.37萬元,下降70.4%,主要原因是本部門與主管部門共用一個社保賬戶。
(3)衛(wèi)生健康支出1.25萬元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元,下降52.3%,主要原因是本部門與主管部門共用一個社保賬戶。
(4)住房保障支出2.39萬元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出56.97萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)53.57萬元,較上年決算數(shù)增加53.57萬元,增長100.0%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨(dú)立預(yù)算、獨(dú)立核算、獨(dú)立編制決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)3.40萬元,較上年決算數(shù)增加3.40萬元,增長100.0%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨(dú)立預(yù)算、獨(dú)立核算、獨(dú)立編制決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位是重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會直屬事業(yè)單位,2022年公用經(jīng)費(fèi)是由主管部門統(tǒng)籌安排使用,在2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長100.0%,主要原因是按照2022年部門決算要求,本單位獨(dú)立預(yù)算、獨(dú)立核算、獨(dú)立編制決算。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2022年,本部門編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個,涉及支出預(yù)算0萬元。開展績效評價(jià)的項(xiàng)目0個,涉及支出0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:傅春麗,023-79222688。