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  • 索引號 1150011455405967XJ/2024-00058
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)物流(口岸)服務中心 2023年度決算公開說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)商務委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)物流(口岸)服務中心 2023年度決算公開說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

統(tǒng)籌指導口岸和物流發(fā)展、運營工作,負責組織實施擬定發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃;負責口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作;負責口岸大通關(guān)協(xié)調(diào)服務工作;統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營商環(huán)境,促進跨境貿(mào)易便利化;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作;統(tǒng)籌推進多式聯(lián)運發(fā)展,提升物流通道互聯(lián)互通水平;協(xié)調(diào)培育航空市場和航線,推動航空運營基地發(fā)展,協(xié)調(diào)提升航空運力,推動航空物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展;統(tǒng)籌物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設協(xié)調(diào)工作;負責指導口岸和物流標準化、信息化、智能化建設;負責推進口岸和物流對外交流合作;做好與有關(guān)部門之間的銜接工作。

(二)機構(gòu)設置

重慶市黔江區(qū)物流(口岸)服務中心是重慶市黔江區(qū)商務委員會直屬事業(yè)單位(全額撥款事業(yè)單位)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計72.66萬元,支出總計72.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.69萬元,增長27.54%,主要原因是人員工資調(diào)整及社保費用支出等增加。

2.收入情況。2023年度收入合計72.66萬元,較上年決算數(shù)增加15.69萬元,增長27.54%,主要原因是人員工資調(diào)整及社保費用支出等增加。其中:財政撥款收入72.66萬元,占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計72.66萬元,較上年決算數(shù)增加15.69萬元,增長27.54%,主要原因是人員工資調(diào)整及社保費用支出等增加。其中:基本支出72.46萬元,占99.72%;項目支出0.20萬元,占0.28%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計72.66萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加15.69萬元,增長27.54%。主要原因是人員工資調(diào)整及社保費用支出等增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入72.66萬元,較上年決算數(shù)增加15.69萬元,增長27.54%。主要原因是人員工資調(diào)整及社保費用支出等增加。較年初預算數(shù)增加5.76萬元,增長8.61%。主要原因是人員工資調(diào)整及社保費用支出等增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出72.66萬元,較上年決算數(shù)增加15.69萬元,增長27.54%。主要原因是人員工資調(diào)整及社保費用支出等增加。較年初預算數(shù)增加5.76萬元,增長8.61%。主要原因是人員工資調(diào)整及社保費用支出等增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出58.13萬元,占80.00%,較年初預算數(shù)增加5.70萬元,增長10.87%,主要原因是人員工資調(diào)標等。

(2)社會保障與就業(yè)支出7.25萬元,占9.98%,較年初預算數(shù)增加0.20萬元,增長2.84%,主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。

(3)衛(wèi)生健康支出3.75萬元,占5.16%,較年初預算數(shù)減少0.15萬元,下降3.85%,主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。

(4)住房保障支出3.53萬元,占4.85%,較年初預算數(shù)無增減。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出72.46萬元。其中:人員經(jīng)費68.04萬元,較上年決算數(shù)增加14.47萬元,增長27.01%,主要原因是人員工資調(diào)整及社保費用支出等增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費4.42萬元,較上年決算數(shù)增加1.02萬元,增長30.00%,主要原因是2022年1月招錄人員2022年未預算公用經(jīng)費,2023年預算了公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、工會經(jīng)費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位是重慶市黔江區(qū)商務委員會直屬事業(yè)單位,2023年公用經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌安排使用,在2023年無“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出0.10萬元,較上年決算數(shù)增加0.08萬元,增長400.00%,主要原因是培訓費用增加。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,我單位對1個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金0.2萬元。

2023年度項目支出績效自評情況表(二級項目)

單位:萬元

項目名稱:

引進人才安家補貼及工作補貼、部屬師范大學入職獎勵、鴻雁計劃獎勵資金

項目編碼:

50011424T000003994099

自評總分:

100.00



項目主管部門:

605-重慶市黔江區(qū)商務委員會

財政歸口處室:

008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

部門聯(lián)系人:

何洪青

聯(lián)系電話:

79238571

資金情況


年初預算數(shù)

全年(調(diào)整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額



0.00


0.20


0.20




其中:財政撥款



0.00


0.20


0.20

100

10.00

10.00

一般公共預算



0.00


0.20


0.20

100



績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況


引進人才1名。

引進人才1名。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標權(quán)重

指標得分

是否核心指標

說明

引進人才數(shù)量

1

1

0

100

30

30


資金使用合格率

%

100

100

0

100

30

30


增加就業(yè)崗位數(shù)量

1

1

0

100

30

30


六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(九)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79222688。

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