重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章,擬訂本區(qū)相關(guān)規(guī)劃、政策措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行《重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法》,建立健全本區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。貫徹推進(jìn)重慶市長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
4.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,負(fù)責(zé)醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作,推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,組織實(shí)施本區(qū)價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布工作。
5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。
6.負(fù)責(zé)本區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理工作,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,受理醫(yī)療保障相關(guān)價(jià)格舉報(bào)投訴和矛盾糾紛調(diào)解工作,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)本區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,負(fù)責(zé)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
9.職能轉(zhuǎn)變。重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局應(yīng)貫徹實(shí)施重慶市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
10.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市黔江區(qū)發(fā)展改革委員會(huì)、重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、重慶市黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局、重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所等單位在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局(機(jī)關(guān));重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(二級(jí)單位)。
重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)科室,即:辦公室、基金監(jiān)管科、業(yè)務(wù)管理科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科;下屬重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè),即:辦公室、基金財(cái)務(wù)科、信息服務(wù)科、參保管理科、稽核內(nèi)控科、居民醫(yī)保待遇科、職工醫(yī)保待遇科、醫(yī)療救助科、醫(yī)藥價(jià)格和采購指導(dǎo)服務(wù)科、長期護(hù)理保險(xiǎn)科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)6582.74萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款6582.74萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加438.25萬元,主要是基本收入增加61.33萬元,項(xiàng)目收入增加376.93萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)6582.74萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出144.93萬元,衛(wèi)生健康支出6364.99萬元,住房保障支出72.82萬元。支出較去年增加438.25萬元,主要是基本支出增加61.33萬元,項(xiàng)目支出增加376.93萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6582.74萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6582.74萬元,比2023年增加438.25萬元。其中:基本支出1021.44萬元,比2023年增加61.33萬元,主要原因是人員增加、公積金基數(shù)調(diào)整,主要用于保障在職人員社保、公積金繳納,離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出5561.30萬元,比2023年增加565.7萬元,主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等,主要用于資助城鄉(xiāng)居民參加居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療籌資工作經(jīng)費(fèi)、國有企業(yè)“單雙解”和集體企業(yè)退休人員醫(yī)療補(bǔ)貼、特殊病種門診及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療救助等重點(diǎn)工作。
區(qū)醫(yī)療保障局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.66萬元,比2023年減少2.14萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與2023年預(yù)算數(shù)相比減少2.00萬元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,減少公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬元,比2023年減少0.14萬元,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)129.52萬元,比上年減少6.65萬元,主要原因是嚴(yán)格支出管理,大力壓減一般性支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。?
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額160.00萬元:政府采購貨物預(yù)算13.5萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算146.5萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購160.00萬元:政府采購貨物預(yù)算13.5萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算146.5萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5561.30萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項(xiàng)說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:余淑芳??????聯(lián)系方式:023-79228835