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  • 索引號 11500114MB18870450/2024-00021
  • 主題分類 財政、金融、審計;應急管理
  • 體裁分類 應急管理;財政預算、決算;財政
  • 成文日期 2024-02-27
  • 發(fā)布日期 2024-02-28
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)應急管理局(本級)2024年部門預算情況說明
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)應急管理局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)應急管理局(本級)2024年部門預算情況說明

重慶市黔江區(qū)應急管理局(本級)2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

負責應急管理工作,指導全區(qū)各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作;負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作;組織編制全區(qū)應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃并組織實施;指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制全區(qū)總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設;牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情;組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔區(qū)應對重大災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作;統(tǒng)一協調指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接;銜接駐黔部隊和武警部隊參與應急救援工作;統(tǒng)籌應急救援力量建設。負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,指導協調綜合性應急救援隊伍業(yè)務建設、隊伍建設,指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及社會應急救援力量建設;指導消防工作。指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作;指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作;組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配中央、市級劃撥及區(qū)級救災款物并監(jiān)督使用;依法行使全區(qū)安全生產綜合監(jiān)督管理職權,指導協調、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及園區(qū)管委會安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔重慶市黔江區(qū)安全生產委員會日常工作;按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作;依法組織開展生產安全事故調查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作;開展應急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作;制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,負責提出區(qū)級救災物資的儲備需求和動用決策,組織編制區(qū)級救災物資品種目錄和標準,會同區(qū)級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統(tǒng)一調度,負責區(qū)級救災物資的收儲、輪換和日常管理,根據需要下達動用指令;負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作;負責防震減災體系建設,組織制定防震減災規(guī)劃并組織實施。承擔地震監(jiān)測預報工作,負責震情通報和災情速報。組織開展防震減災知識宣傳教育工作。組織開展地震災害損失評估工作和指導災后恢復重建工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

內設10個科室,分別是辦公室、人事財務科、應急管理辦公室、防災減災辦公室、安全生產綜合協調科、法規(guī)宣傳培訓科(行政審批科)、救災和物資保障科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險化學品安全監(jiān)督管理科、工貿安全監(jiān)督管理科等10個職能科室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數2456.31萬元,其中:一般公共預算撥款2456.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加469.55萬元,主要是上年結轉較2023年度增加697.47萬元,且本年預算收入根據“壓縮經費支出”預算口徑呈下降趨勢,從本年度起,黔江區(qū)預警監(jiān)測中心單獨預算。

(二)支出預算:2024年年初預算數2456.31萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出96.15萬元,衛(wèi)生健康支出40.88萬元,住房保障支出44.98萬元,災害防治及應急管理支出2274.3萬元。支出較去年增加697.47萬元,主要是基本支出減少110.23萬元,主要原因是2024年度起黔江區(qū)預警監(jiān)測中心單獨預算;項目支出增加579.88萬元,主要是上年結轉較2023年度增加697.47萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入數2456.31萬元,一般公共預算財政撥款支出數2456.31萬元,比2023年增加697.47萬元。其中:基本支出656.73萬元,比2023年減少110.23萬,主要原因是2024年度起黔江區(qū)預警監(jiān)測中心單獨預算,基本支出主要用于保障職工工資發(fā)放、社保和公積金繳納等;項目支出1799.58萬元,比2023年增加579.88年元,提前下達2024年市級自然災害救災補助資金120萬元主要用于自然災害受災群眾的應急期救助、過渡期救助、因災遇難人員家屬撫慰、因災倒損住房恢復重建、冬春生活救助等支出;全區(qū)危險化學品煙花爆竹“打非治違”省界檢查站相關經費10萬元;自然災害生活救助資金29.25萬元主要用于補助我區(qū)特大自然災害受災群眾生活救助;巨災保險資金138.06萬元主要用于全區(qū)農房保險及政府救助責任保險;全區(qū)安全生產專項351萬元主要用于安全生產隱患排查治理工作、基層監(jiān)管、非煤礦山安全監(jiān)管、工商貿、危化煙花爆竹監(jiān)管及“打非治違”、重大危險源普查建檔、安全生產宣傳月活動、創(chuàng)建安全社區(qū)、事故調查、區(qū)政府安委會及防災減災委員會所有日常工作等運行經費;上年結轉資金1151.27萬元,主要是全市危險化學品煙花爆竹“打非治違”省界檢查站專項經費9.5萬元,2022年市級自然災害救災資金預算2.42萬元,2022年市級自然災害救災資金預算58.59萬元,中央自然災害救災資金(冬春臨時生活困難救災資金)736萬元,2022年自然災害救災資金(抗旱救災補助)26.62萬元,2022年市級自然災害救助補助資金6.19萬元,中央自然災害救災資金(干旱災害、森林火災)65.96萬元,非稅和增資激勵獎補經費(項目)24.77萬元,安全生產預防和應急救援能力建設中央補助資金預算(煤礦及重點非煤礦山重大災害風險防控支出)42.7萬元,提前下達2023年自然災害救災資金178.5萬元。

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算數18.23萬元,比2023年增加0.28萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費4.93萬元,比2023年增加0.98萬元,主要原因是2023年度年中通過預算調整增加公務接待費1.05萬元,2023年度公務接待費全年預算應為8萬元;公務用車運行維護費13.3萬元,比2023年減少0.7萬元,主要原因是按照預算口徑在編制2024年度預算時,公務用車運行維護費按照5%壓縮。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費98.93萬元,比上年減少23.63萬元,主要原因為2024年度按照預算口徑壓縮公用經費定額預算標準,導致運行經費減少,且2024年度起黔江區(qū)預警監(jiān)測中心單獨預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款648.31萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛6輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車6輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公開聯系人:張丹????? 電話:023-79243258


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