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  • 索引號(hào) 11500114009130039C/2021-00006
  • 主題分類 財(cái)政
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2021-08-26
  • 發(fā)布日期 2021-08-26
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)政府辦公室
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

3.負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)市政府和區(qū)委、區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府舉辦的全區(qū)性大型活動(dòng)。

7.負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。

8.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事、工作法律、法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)我區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)處理涉外港澳事務(wù)。

9.牽頭負(fù)責(zé)健全科學(xué)民主依法決策機(jī)制,建立決策后評(píng)估和糾錯(cuò)制度工作。

10.負(fù)責(zé)區(qū)政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作;負(fù)責(zé)督辦落實(shí)政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項(xiàng);

11.負(fù)責(zé)牽頭組織區(qū)政府重要會(huì)議的文件起草,牽頭組織或參與向國(guó)市領(lǐng)導(dǎo)同志的工作匯報(bào)和區(qū)委重要會(huì)議的文件起草工作;負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)黔江改革發(fā)展的體制機(jī)制創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出政策建議和咨詢意見;協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)調(diào)研力量和社會(huì)力量開展專題研究。跟蹤研究國(guó)市發(fā)展形勢(shì),收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài),為區(qū)政府決策提供建議和咨詢;加強(qiáng)與市政府研究室的溝通聯(lián)系,開展市內(nèi)外政府決策咨詢部門的工作交流;承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

12.承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開日常工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開工作;負(fù)責(zé)全區(qū)政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監(jiān)督管理。

13.負(fù)責(zé)辦理區(qū)委區(qū)政府和區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.黔江區(qū)人民政府辦公室設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開科、信息科、外事科、行政科。

2.黔江區(qū)人民政府研究室更名為黔江區(qū)人民政府研究中心,為重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室管理的副處級(jí)財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)三個(gè)科室,分別為經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、社會(huì)事業(yè)科、專題科。

3.機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況。一是劃出和撤銷內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)(劃出原區(qū)政府應(yīng)急辦、撤銷原區(qū)政府金融辦、撤銷原區(qū)政府督查室、撤銷原人事科、撤銷機(jī)構(gòu)改革設(shè)置的建議提案科),二是新設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)(政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開科、督查室、第七秘書科)。

(三)機(jī)構(gòu)改革情況

1.職能調(diào)整。

(1)劃入的職責(zé)。一是劃入原區(qū)編辦牽頭推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的職責(zé);二是劃入?yún)^(qū)行管辦承擔(dān)的部分行政職能、區(qū)電子政務(wù)辦公室(區(qū)信息化管理辦公室)承擔(dān)的行政職能,加掛區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室牌子。

(2)劃出的職責(zé)。一是劃出原區(qū)政府應(yīng)急辦(除政務(wù)值班以外)的職責(zé)至區(qū)應(yīng)急管理局;二是劃出原區(qū)政府外事僑務(wù)管理辦公室承擔(dān)的僑務(wù)管理職責(zé)至區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部,不再保留區(qū)政府外事僑務(wù)辦公室牌子。明確區(qū)政府外事職能由區(qū)政府辦公室承擔(dān),加掛區(qū)政府外事辦公室牌子;三是劃出原區(qū)政府外事僑務(wù)辦公室承擔(dān)的海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼職責(zé)至區(qū)僑聯(lián);四是劃出區(qū)政府辦公室承擔(dān)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融工作職責(zé)至區(qū)金融工作辦公室;五是劃出區(qū)政府辦公室承擔(dān)的推動(dòng)與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作職責(zé)至區(qū)招商投資促進(jìn)局。

(3)加強(qiáng)的職責(zé)。一是加強(qiáng)區(qū)委外事工作委員會(huì)辦公室職責(zé)。區(qū)委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)政府辦公室,接受區(qū)委外事工作委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)外事工作宏觀謀劃、政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督辦等;負(fù)責(zé)處理區(qū)委外事工作委員會(huì)辦公室的日常事務(wù)。二是加強(qiáng)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革以及推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作職責(zé)。三是加強(qiáng)區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政及群團(tuán)工作。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。

一是劃出和撤銷內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)(劃出原區(qū)政府應(yīng)急辦、撤銷原區(qū)政府金融辦、撤銷原區(qū)政府督查室、撤銷原人事科),二是新設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)(政務(wù)服務(wù)科、建議提案科、督查室、第七秘書科)。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況:本部門2020年度收入總計(jì)1961.89萬(wàn)元,支出總計(jì)1961.89萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少82.75萬(wàn)元、下降4.05%,主要原因是職工減少,基本支出減少64.57萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少18.18萬(wàn)元。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1957.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少62.76萬(wàn)元,下降3.11%,主要原因是本年職工減少。其中:財(cái)政撥款收入1957.81萬(wàn)元,占100.00%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.08萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1957.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少82.76萬(wàn)元,下降4.06%,主要原因是本年職工減少。其中:基本支出1743.18萬(wàn)元,占89.04%;項(xiàng)目支出214.63萬(wàn)元,占10.96%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.08萬(wàn)元,與2019年度決算數(shù)一致。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1961.89萬(wàn)元。與2019年部門決算數(shù)相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少82.75萬(wàn)元,下降4.05%,主要原因是本年職工減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1957.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少62.76萬(wàn)元,下降3.11%,主要原因是本年職工減少。較年初預(yù)算數(shù)增加143.5萬(wàn)元,上升7.91%,主要原因是“兩違”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、新型冠狀病毒疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出收入和基本支出收入預(yù)算不足。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.08萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1957.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少82.76萬(wàn)元,下降4.06%,主要原因是本年職工減少。較年初預(yù)算數(shù)增加143.5萬(wàn)元,上升7.91%,主要原因是“兩違”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、新型冠狀病毒疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出和基本支出預(yù)算不足。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.08萬(wàn)元,與2019年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1564.43萬(wàn)元,占79.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加96.25萬(wàn)元,上升6.56%,主要原因是“兩違”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、新型冠狀病毒疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出和基本支出預(yù)算不足。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出211.45萬(wàn)元,占10.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.14萬(wàn)元,上升9.38%,主要是因?yàn)槟曛凶芳訂试釗嵝糍M(fèi)。

(3)衛(wèi)生健康支出112.56萬(wàn)元,占5.75%,較年初預(yù)算數(shù)增加31.33萬(wàn)元,上升38.57%,主要是因?yàn)槟曛凶芳与x休干部和傷殘革命軍人等醫(yī)療費(fèi)。

(4)金融支出決算數(shù)1萬(wàn)元,占0.05%,為年中追加。

(5)住房保障支出68.37萬(wàn)元,占3.49%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.22萬(wàn)元,下降4.50%,主要原因是職工減少,對(duì)應(yīng)支出減少。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1743.18萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1346.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少32.73萬(wàn)元,下降2.37%,主要原因是職工人數(shù)減少,相關(guān)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)397.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少31.85萬(wàn)元,下降7.42%,主要原因是職工減少,調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)定額金額,相關(guān)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)47.95萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降0.10%,較上年支出數(shù)減少13.98萬(wàn)元,下降22.57%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

1.2020年度本部門未安排人員出國(guó)出訪。

2.2020年度本部門未購(gòu)置公務(wù)車。

3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.97萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降0.14%,較上年支出數(shù)減少6.07萬(wàn)元,下降22.45%,主要原因是按照公務(wù)用車管理辦法要求,加強(qiáng)了公務(wù)用車管理,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本下降,油料費(fèi)用和維修費(fèi)用減少。

4.公務(wù)接待費(fèi)26.98萬(wàn)元,主要用于招商引資、相關(guān)單位來(lái)黔考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降0.07%,較上年支出數(shù)減少7.91萬(wàn)元,下降22.67%,主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求,進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)接待的管控,同時(shí)受新冠病毒疫情影響,公務(wù)接待人次減少。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門未新購(gòu)置車輛,實(shí)際保留公務(wù)用車6輛,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元;2020年本部門人均接待費(fèi)91.83元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出397.13萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少31.85萬(wàn)元,下降7.42%,主要原因是職工減少,調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)定額金額,相關(guān)支出減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出29.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.74萬(wàn)元,下降11.11%,主要原因是受新冠病毒疫情影響,集中召開會(huì)議次數(shù)減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出6.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.05萬(wàn)元,下降37.40%,主要原因是受新冠病毒疫情影響,本年組織及參加培訓(xùn)活動(dòng)減少。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日,本部門實(shí)際共有車輛6輛,其中機(jī)要通信用車6輛。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額1.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)年初預(yù)算安排的2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),分別為重大課題調(diào)研項(xiàng)目和會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2個(gè)項(xiàng)目,涉及資金80萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,兩個(gè)項(xiàng)目均完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

黔江區(qū)政府辦項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(2020年度)

專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱

重大課題調(diào)研

聯(lián)系人及電話

79226066

主管部門

重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室

實(shí)施單位

重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

預(yù)算執(zhí)行率(B/A,%)

年度資金總額:

20萬(wàn)元

20萬(wàn)元

100%

其中:上級(jí)資金




本級(jí)資金

20萬(wàn)元

20萬(wàn)元

100%

其他資金




年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

通過開展全區(qū)重大課題調(diào)研,形成調(diào)研成果,幫助解決發(fā)展過程中的困難和問題,為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提出意見建議,有力推動(dòng)黔江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

通過開展全區(qū)重大課題調(diào)研,形成調(diào)研成果,幫助解決發(fā)展過程中的困難和問題,為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提出意見建議,有力推動(dòng)黔江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年完成值

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)


標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

支出金額

20萬(wàn)元

20萬(wàn)元

已完成

調(diào)研人次

100人次

200人次

已完成

質(zhì)量指標(biāo)

刊發(fā)報(bào)告篇數(shù)

20篇

28篇

已完成

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

2020年12月

2020年12月

已完成

成本指標(biāo)

平均成本

≦2000元/人次

1000元/人次

已完成

……








標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

無(wú)












社會(huì)效益
指標(biāo)

無(wú)












生態(tài)效益
指標(biāo)

無(wú)












可持續(xù)影響指標(biāo)

無(wú)












……





滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

無(wú)












……





說(shuō)明

無(wú)

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告。黔江區(qū)政府辦2020年重大課題調(diào)研項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下:

(1)基本情況。按照區(qū)委、區(qū)政府部署,牽頭開展全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大課題調(diào)研。

(2)績(jī)效目標(biāo)完成情況。2020年重大課題調(diào)研項(xiàng)目資金預(yù)算金額20萬(wàn)元,到位金額20萬(wàn)元,項(xiàng)目資金到位率100%。2020年重大課題調(diào)研項(xiàng)目資金支出金額20萬(wàn)元,支出實(shí)現(xiàn)率100%。2020年重大課題調(diào)研項(xiàng)目資金由區(qū)政府辦行政科按照財(cái)政資金管理制度統(tǒng)一管理,資金使用嚴(yán)格按照審批程序,根據(jù)實(shí)際情況據(jù)實(shí)支付,資金使用合法合規(guī)。2020年,區(qū)政府辦開展課題調(diào)研200余人次,完成刊發(fā)調(diào)研報(bào)告28篇。調(diào)研成果主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面:一是提出優(yōu)化我區(qū)營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)我區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議;二是提出加強(qiáng)我區(qū)脫貧攻堅(jiān)政策與鄉(xiāng)村振興政策有效銜接的有關(guān)建議;三是提出促進(jìn)我區(qū)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效建議;四是提出改進(jìn)我區(qū)就業(yè)工作和促進(jìn)就業(yè)水平提高的建議。

(3)未完成績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。2020年重大課題調(diào)研項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)已完成。

(4)績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況???jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用于我辦年度工作總結(jié)并報(bào)送相關(guān)部門,同時(shí)按照要求進(jìn)行公開。

(5)績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。無(wú)。

(6)其他需說(shuō)明的問題。無(wú)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79226066

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