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  • 索引號(hào) 11500114009130039C/2024-00056
  • 主題分類 財(cái)政
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2023年度決算公開說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)政府辦公室
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

3.負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)市政府和區(qū)委、區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府舉辦的全區(qū)性大型活動(dòng)。

7.負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。

8.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事工作法律、法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)我區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)處理涉外港澳事務(wù)。

9.牽頭負(fù)責(zé)健全科學(xué)民主依法決策機(jī)制,建立決策后評(píng)估和糾錯(cuò)制度工作。

10.負(fù)責(zé)區(qū)政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作;負(fù)責(zé)督辦落實(shí)政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項(xiàng)。

11.負(fù)責(zé)牽頭組織區(qū)政府重要會(huì)議的文件起草,牽頭組織或參與向國(guó)市領(lǐng)導(dǎo)同志的工作匯報(bào)和區(qū)委重要會(huì)議的文件起草工作;負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)黔江改革發(fā)展的體制機(jī)制創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出政策建議和咨詢意見;協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)調(diào)研力量和社會(huì)力量開展專題研究。跟蹤研究國(guó)市發(fā)展形勢(shì),收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài),為區(qū)政府決策提供建議和咨詢;加強(qiáng)與市政府研究室的溝通聯(lián)系,開展市內(nèi)外政府決策咨詢部門的工作交流;承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

12.承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開日常工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開工作;負(fù)責(zé)全區(qū)政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監(jiān)督管理。

13.負(fù)責(zé)辦理區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開科、信息科、外事科、行政科。

2.重慶市黔江區(qū)人民政府研究中心,為重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室管理的副處級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)三個(gè)科室,分別為經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、社會(huì)事業(yè)科、專題科。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1837.02萬元,支出總計(jì)1837.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1837.02萬元,較上年決算數(shù)增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出收入增加。其中:財(cái)政撥款收入1837.02萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1837.02萬元,較上年決算數(shù)增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出1680.56萬元,占91.48%;項(xiàng)目支出156.45萬元,占8.52%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1837.02萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1837.02萬元,較上年決算數(shù)增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加155.07萬元,增長(zhǎng)9.22%,主要原因是年中調(diào)整追加項(xiàng)目支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1837.02萬元,較上年決算數(shù)增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加155.07萬元,增長(zhǎng)9.22%,主要原因是年中調(diào)整追加項(xiàng)目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1417.02萬元,占77.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加191.34萬元,增長(zhǎng)15.61%,主要原因是年中調(diào)整追加一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出270.82萬元,占14.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.06萬元,增長(zhǎng)1.14%,主要原因是年中追加2023年第二批退休人員一次性補(bǔ)貼資金。

(3)衛(wèi)生健康支出80.31萬元,占4.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元,增長(zhǎng)0.32%,主要原因是年末清算追加醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)資金。

(4)住房保障支出68.88萬元,占3.75%,較年初預(yù)算數(shù)減少39.58萬元,下降36.49%,主要原因是公務(wù)員津補(bǔ)貼清理清退。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1680.56萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1404.44萬元,較上年決算數(shù)減少16.97萬元,下降1.19%,主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)住房保障支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)276.13萬元,較上年決算數(shù)減少43.23萬元,下降13.54%,主要原因是減少公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)47.55萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,下降0.94%,主要原因是嚴(yán)格按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少36.03萬元,下降43.11%,主要原因是減少置換老舊公車資金支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是未安排人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)減少35.96萬元,下降100.00%,主要原因是本年減少置換老舊公車資金支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.93萬元,主要用于市內(nèi)因公出行車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,下降0.33%。較上年支出數(shù)減少0.01萬元,下降0.05%。

公務(wù)接待費(fèi)26.62萬元,主要用于招商引資、相關(guān)單位來黔考察調(diào)研等活動(dòng)產(chǎn)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元,下降1.41%。較上年支出數(shù)減少0.06萬元,下降0.22%。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為19輛(實(shí)際保有量為6輛);國(guó)內(nèi)公務(wù)接待276批次2751人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)96.75元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.10萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出37.05萬元,較上年決算數(shù)減少18.06萬元,下降32.77%,主要原因是預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)壓減,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.63萬元,較上年決算數(shù)增加0.58萬元,增長(zhǎng)7.20%,主要原因是本年培訓(xùn)人次增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出276.13萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少43.23萬元,下降13.54%,主要原因是減少置換老舊公車資金支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛19輛(實(shí)際為6輛),其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車18輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額27.54萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.86萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.54萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.54萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公家具及政府門戶網(wǎng)站改版及監(jiān)測(cè)運(yùn)維服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門1個(gè)整體項(xiàng)目和8個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金156.45萬元。


部門整體績(jī)效自評(píng)表

2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

狀態(tài):績(jī)效審核已審

項(xiàng)目名稱:

重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室整體監(jiān)控

項(xiàng)目編碼:

50011400023P000004

自評(píng)總分:

99.96



項(xiàng)目主管部門:

131-重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室

財(cái)政歸口處室:

004-行政政法科

部門聯(lián)系人:

吳霽鵬

聯(lián)系電話:

79226066

資金情況


年初預(yù)算數(shù)(萬元)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)(萬元)

全年執(zhí)行數(shù)(萬元)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額


1,681.95

2,054.71

2,047.71




其中:財(cái)政撥款


1,681.95

2,054.71

2,047.71

99.65

10.00

9.96

一般公共預(yù)算


1,681.95

2,054.71

2,047.71

99.65



績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

推動(dòng)上級(jí)重要部署和指示落地實(shí)施;通過開展全區(qū)重大課題調(diào)研,形成調(diào)研成果,幫助解決發(fā)展過程中的困難和問題,為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提出意見建議,有力推動(dòng)黔江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;負(fù)責(zé)區(qū)政府行政后勤管理工作,保障區(qū)政府各項(xiàng)工作有序開展;完善和規(guī)范全區(qū)政府系統(tǒng)公文處理;推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革落地落實(shí),規(guī)范政府信息公開等;通過督查,促進(jìn)區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落地落實(shí),促進(jìn)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示批示落地落實(shí),促進(jìn)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目有效推進(jìn)等;進(jìn)一步落實(shí)黨政機(jī)關(guān)保密工作規(guī)定,強(qiáng)化區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理,提高文秘人員工作效率;完成向市政府辦公廳報(bào)送信息任務(wù)指標(biāo),規(guī)范全區(qū)信息管理工作;辦理好涉外事務(wù),促進(jìn)對(duì)外友好交流,促進(jìn)民族和地方優(yōu)秀文化傳播;保障政務(wù)值班工作正常有序開展,政務(wù)值班信息暢通準(zhǔn)確,確保全區(qū)安全穩(wěn)定;確保國(guó)家衛(wèi)生區(qū)成果進(jìn)一步鞏固;外出招商考察,對(duì)接洽談項(xiàng)目,推動(dòng)招商項(xiàng)目簽約落地;做好區(qū)政府與區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)工作,有效協(xié)調(diào)辦理區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政協(xié)、民主黨派等方面的工作;守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn);生活困難遺屬基本生活得到有效保障。


推動(dòng)上級(jí)重要部署和指示落地實(shí)施;通過開展全區(qū)重大課題調(diào)研,形成調(diào)研成果,幫助解決發(fā)展過程中的困難和問題,為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提出意見建議,有力推動(dòng)黔江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;負(fù)責(zé)區(qū)政府行政后勤管理工作,保障區(qū)政府各項(xiàng)工作有序開展;完善和規(guī)范全區(qū)政府系統(tǒng)公文處理;推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革落地落實(shí),規(guī)范政府信息公開等;通過督查,促進(jìn)區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落地落實(shí),促進(jìn)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示批示落地落實(shí),促進(jìn)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目有效推進(jìn)等;進(jìn)一步落實(shí)黨政機(jī)關(guān)保密工作規(guī)定,強(qiáng)化區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理,提高文秘人員工作效率;完成向市政府辦公廳報(bào)送信息任務(wù)指標(biāo),規(guī)范全區(qū)信息管理工作;辦理好涉外事務(wù),促進(jìn)對(duì)外友好交流,促進(jìn)民族和地方優(yōu)秀文化傳播;保障政務(wù)值班工作正常有序開展,政務(wù)值班信息暢通準(zhǔn)確,確保全區(qū)安全穩(wěn)定;確保國(guó)家衛(wèi)生區(qū)成果進(jìn)一步鞏固;外出招商考察,對(duì)接洽談項(xiàng)目,推動(dòng)招商項(xiàng)目簽約落地;做好區(qū)政府與區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)工作,有效協(xié)調(diào)辦理區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政協(xié)、民主黨派等方面的工作;守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn);生活困難遺屬基本生活得到有效保障。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

會(huì)議次數(shù)

場(chǎng)次

290

302

4.14

100

20

20


會(huì)議成功率

%

95

100

5.26

100

20

20


完成時(shí)間

12

12

0

100

10

10


社會(huì)覆蓋面

%

100

100

0

100

10

10


服務(wù)對(duì)象滿意度

%

95

100

5.26

100

20

20


平均成本

萬元/場(chǎng)

0.3

0.12

60

100

20

20

小會(huì)議場(chǎng)次較多

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(二級(jí)項(xiàng)目)

重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況表(二級(jí)項(xiàng)目)

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評(píng)得分

1

會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算執(zhí)行率

100

%

10

100

10


10

會(huì)議次數(shù)

290

20

302

20


20

會(huì)議成功率

90

%

20

100

20


20

支出金額

57

萬元/年

20

37.05

20

預(yù)算批復(fù)37.05萬元

20

100%

100

%

20

100

20


20

參會(huì)人員滿意率

95

%

10

100

10


10

2

重點(diǎn)專項(xiàng)及督查工作經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算執(zhí)行率

100

%

10

100

10


10

完成調(diào)研報(bào)告數(shù)量

20

20

20

20


20

完成時(shí)間

12

20

12

20


20

支出金額

80

萬元

20

80

20


20

調(diào)研成果效用延續(xù)時(shí)間

3

20

3

20


20

服務(wù)對(duì)象滿意度

95

%

10

100

10


10

(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

無。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79226066


收入支出決算總表

公開01表

公開單位:重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))


單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1,837.02

一、一般公共服務(wù)支出

1,417.02

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


二、外交支出


三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入


三、國(guó)防支出


四、上級(jí)補(bǔ)助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營(yíng)收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

270.82



九、衛(wèi)生健康支出

80.31



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運(yùn)輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

68.88



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出


本年收入合計(jì)

1,837.02

本年支出合計(jì)

1,837.02

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計(jì)

1,837.02

總計(jì)

1,837.02

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表

公開單位:重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))






公開02表






單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

1,837.02

1,837.02







201

一般公共服務(wù)支出

1,417.02

1,417.02







20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,417.02

1,417.02







2010301

行政運(yùn)行

1,066.29

1,066.29







2010302

一般行政管理事務(wù)

156.45

156.45







2010350

事業(yè)運(yùn)行

194.27

194.27







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

270.82

270.82







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

270.82

270.82







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

128.45

128.45







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

67.29

67.29







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

75.08

75.08







210

衛(wèi)生健康支出

80.31

80.31







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

80.31

80.31







2101101

行政單位醫(yī)療

49.37

49.37







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

7.97

7.97







2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10.08

10.08







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.88

12.88







221

住房保障支出

68.88

68.88







22102

住房改革支出

68.88

68.88







2210201

住房公積金

68.88

68.88







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))






公開03表






單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

1,837.02

1,680.56

156.45




201

一般公共服務(wù)支出

1,417.02

1,260.56

156.45




20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,417.02

1,260.56

156.45




2010301

行政運(yùn)行

1,066.29

1,066.29





2010302

一般行政管理事務(wù)

156.45


156.45




2010350

事業(yè)運(yùn)行

194.27

194.27





208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

270.82

270.82





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

270.82

270.82





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

128.45

128.45





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

67.29

67.29





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

75.08

75.08





210

衛(wèi)生健康支出

80.31

80.31





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

80.31

80.31





2101101

行政單位醫(yī)療

49.37

49.37





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

7.97

7.97





2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10.08

10.08





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.88

12.88





221

住房保障支出

68.88

68.88





22102

住房改革支出

68.88

68.88





2210201

住房公積金

68.88

68.88





備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))

公開04表

單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1,837.02

一、一般公共服務(wù)支出

1,417.02

1,417.02



二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


二、外交支出





三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款


三、國(guó)防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

270.82

270.82





九、衛(wèi)生健康支出

80.31

80.31





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運(yùn)輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

68.88

68.88





二十、糧油物資儲(chǔ)備支出







二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出





本年收入合計(jì)

1,837.02

本年支出合計(jì)

1,837.02

1,837.02



年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財(cái)政撥款







政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款







國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款







總計(jì)

1,837.02

總計(jì)

1,837.02

1,837.02



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))

公開05表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1,837.02

1,680.56

156.45

201

一般公共服務(wù)支出

1,417.02

1,260.56

156.45

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,417.02

1,260.56

156.45

2010301

行政運(yùn)行

1,066.29

1,066.29


2010302

一般行政管理事務(wù)

156.45


156.45

2010350

事業(yè)運(yùn)行

194.27

194.27


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

270.82

270.82


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

270.82

270.82


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

128.45

128.45


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

67.29

67.29


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

75.08

75.08


210

衛(wèi)生健康支出

80.31

80.31


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

80.31

80.31


2101101

行政單位醫(yī)療

49.37

49.37


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

7.97

7.97


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10.08

10.08


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.88

12.88


221

住房保障支出

68.88

68.88


22102

住房改革支出

68.88

68.88


2210201

住房公積金

68.88

68.88


備注:

1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

1,321.04

302

商品和服務(wù)支出

275.27

310

資本性支出

0.86

30101

基本工資

312.09

30201

辦公費(fèi)

76.37

31001

房屋建筑物購(gòu)建


30102

津貼補(bǔ)貼

211.04

30202

印刷費(fèi)

2.00

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.86

30103

獎(jiǎng)金

331.49

30203

咨詢費(fèi)


31003

專用設(shè)備購(gòu)置


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30.00

30204

手續(xù)費(fèi)


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績(jī)效工資

97.87

30205

水費(fèi)

2.00

31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

128.45

30206

電費(fèi)

12.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

67.29

30207

郵電費(fèi)

20.00

31008

物資儲(chǔ)備


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

57.35

30208

取暖費(fèi)


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)


30209

物業(yè)管理費(fèi)


31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.94

30211

差旅費(fèi)

26.40

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

68.88

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費(fèi)

14.64

30213

維修(護(hù))費(fèi)

2.00

31013

公務(wù)用車購(gòu)置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費(fèi)


31019

其他交通工具購(gòu)置


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

83.40

30215

會(huì)議費(fèi)


31021

文物和陳列品購(gòu)置


30301

離休費(fèi)


30216

培訓(xùn)費(fèi)

8.63

31022

無形資產(chǎn)購(gòu)置


30302

退休費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)

26.62

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費(fèi)


30218

專用材料費(fèi)


312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金


30224

被裝購(gòu)置費(fèi)


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助

75.08

30225

專用燃料費(fèi)


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)


30226

勞務(wù)費(fèi)


31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

8.32

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)


31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

10.56

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金


30229

福利費(fèi)

11.51

399

其他支出


30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

20.93

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出


30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)


30239

其他交通費(fèi)用

56.25

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費(fèi)用


39909

經(jīng)常性贈(zèng)與





30299

其他商品和服務(wù)支出


39910

資本性贈(zèng)與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出


39999

其他支出





30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息








30702

國(guó)外債務(wù)付息








30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用








30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用





人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1,404.44

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

276.13

備注:

1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))

公開07表

單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)







備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))

公開08表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)




備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無數(shù)據(jù)。


機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開09表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))

單位:萬元

項(xiàng)? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

276.13

(一)支出合計(jì)

47.55

47.55

(一)行政單位

276.13

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

20.93

20.93

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)



(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

19

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

20.93

20.93

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費(fèi)

26.62

26.62

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

26.62

3.機(jī)要通信用車

18

其中:外事接待費(fèi)


4.應(yīng)急保障用車

1

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))


7.離退休干部用車


2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)


(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)

19

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

276

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

27.54

其中:外事接待批次(個(gè))


1.政府采購(gòu)貨物支出

0.86

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

2,751

2.政府采購(gòu)工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

26.68

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

27.54

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額

27.54

二、會(huì)議費(fèi)

37.05



三、培訓(xùn)費(fèi)

8.63



備注:

1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。