重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。
3.負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
4.負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)市政府和區(qū)委、區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府舉辦的全區(qū)性大型活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。
8.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事工作法律、法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)我區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)處理涉外港澳事務(wù)。
9.牽頭負(fù)責(zé)健全科學(xué)民主依法決策機(jī)制,建立決策后評(píng)估和糾錯(cuò)制度工作。
10.負(fù)責(zé)區(qū)政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作;負(fù)責(zé)督辦落實(shí)政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項(xiàng)。
11.負(fù)責(zé)牽頭組織區(qū)政府重要會(huì)議的文件起草,牽頭組織或參與向國(guó)市領(lǐng)導(dǎo)同志的工作匯報(bào)和區(qū)委重要會(huì)議的文件起草工作;負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)黔江改革發(fā)展的體制機(jī)制創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出政策建議和咨詢意見;協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)調(diào)研力量和社會(huì)力量開展專題研究。跟蹤研究國(guó)市發(fā)展形勢(shì),收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài),為區(qū)政府決策提供建議和咨詢;加強(qiáng)與市政府研究室的溝通聯(lián)系,開展市內(nèi)外政府決策咨詢部門的工作交流;承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開日常工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開工作;負(fù)責(zé)全區(qū)政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監(jiān)督管理。
13.負(fù)責(zé)辦理區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開科、信息科、外事科、行政科。
2.重慶市黔江區(qū)人民政府研究中心,為重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室管理的副處級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)三個(gè)科室,分別為經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、社會(huì)事業(yè)科、專題科。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1837.02萬元,支出總計(jì)1837.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1837.02萬元,較上年決算數(shù)增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出收入增加。其中:財(cái)政撥款收入1837.02萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1837.02萬元,較上年決算數(shù)增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出1680.56萬元,占91.48%;項(xiàng)目支出156.45萬元,占8.52%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1837.02萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1837.02萬元,較上年決算數(shù)增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加155.07萬元,增長(zhǎng)9.22%,主要原因是年中調(diào)整追加項(xiàng)目支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1837.02萬元,較上年決算數(shù)增加24.63萬元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加155.07萬元,增長(zhǎng)9.22%,主要原因是年中調(diào)整追加項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1417.02萬元,占77.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加191.34萬元,增長(zhǎng)15.61%,主要原因是年中調(diào)整追加一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出270.82萬元,占14.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.06萬元,增長(zhǎng)1.14%,主要原因是年中追加2023年第二批退休人員一次性補(bǔ)貼資金。
(3)衛(wèi)生健康支出80.31萬元,占4.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元,增長(zhǎng)0.32%,主要原因是年末清算追加醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)資金。
(4)住房保障支出68.88萬元,占3.75%,較年初預(yù)算數(shù)減少39.58萬元,下降36.49%,主要原因是公務(wù)員津補(bǔ)貼清理清退。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1680.56萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1404.44萬元,較上年決算數(shù)減少16.97萬元,下降1.19%,主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)住房保障支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)276.13萬元,較上年決算數(shù)減少43.23萬元,下降13.54%,主要原因是減少公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)47.55萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,下降0.94%,主要原因是嚴(yán)格按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少36.03萬元,下降43.11%,主要原因是減少置換老舊公車資金支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是未安排人員出國(guó)出訪。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)減少35.96萬元,下降100.00%,主要原因是本年減少置換老舊公車資金支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.93萬元,主要用于市內(nèi)因公出行車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,下降0.33%。較上年支出數(shù)減少0.01萬元,下降0.05%。
公務(wù)接待費(fèi)26.62萬元,主要用于招商引資、相關(guān)單位來黔考察調(diào)研等活動(dòng)產(chǎn)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元,下降1.41%。較上年支出數(shù)減少0.06萬元,下降0.22%。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為19輛(實(shí)際保有量為6輛);國(guó)內(nèi)公務(wù)接待276批次2751人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)96.75元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.10萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出37.05萬元,較上年決算數(shù)減少18.06萬元,下降32.77%,主要原因是預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)壓減,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.63萬元,較上年決算數(shù)增加0.58萬元,增長(zhǎng)7.20%,主要原因是本年培訓(xùn)人次增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出276.13萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少43.23萬元,下降13.54%,主要原因是減少置換老舊公車資金支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛19輛(實(shí)際為6輛),其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車18輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額27.54萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.86萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.54萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.54萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公家具及政府門戶網(wǎng)站改版及監(jiān)測(cè)運(yùn)維服務(wù)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門1個(gè)整體項(xiàng)目和8個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金156.45萬元。
部門整體績(jī)效自評(píng)表
2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
狀態(tài):績(jī)效審核已審 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: |
重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室整體監(jiān)控 |
項(xiàng)目編碼: |
50011400023P000004 |
自評(píng)總分: |
99.96 |
|||||
項(xiàng)目主管部門: |
131-重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室 |
財(cái)政歸口處室: |
004-行政政法科 |
部門聯(lián)系人: |
吳霽鵬 |
聯(lián)系電話: |
79226066 | |||
資金情況 | ||||||||||
年初預(yù)算數(shù)(萬元) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)(萬元) |
全年執(zhí)行數(shù)(萬元) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
年度總金額 |
1,681.95 |
2,054.71 |
2,047.71 |
|||||||
其中:財(cái)政撥款 |
1,681.95 |
2,054.71 |
2,047.71 |
99.65 |
10.00 |
9.96 | ||||
一般公共預(yù)算 |
1,681.95 |
2,054.71 |
2,047.71 |
99.65 |
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績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
推動(dòng)上級(jí)重要部署和指示落地實(shí)施;通過開展全區(qū)重大課題調(diào)研,形成調(diào)研成果,幫助解決發(fā)展過程中的困難和問題,為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提出意見建議,有力推動(dòng)黔江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;負(fù)責(zé)區(qū)政府行政后勤管理工作,保障區(qū)政府各項(xiàng)工作有序開展;完善和規(guī)范全區(qū)政府系統(tǒng)公文處理;推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革落地落實(shí),規(guī)范政府信息公開等;通過督查,促進(jìn)區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落地落實(shí),促進(jìn)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示批示落地落實(shí),促進(jìn)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目有效推進(jìn)等;進(jìn)一步落實(shí)黨政機(jī)關(guān)保密工作規(guī)定,強(qiáng)化區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理,提高文秘人員工作效率;完成向市政府辦公廳報(bào)送信息任務(wù)指標(biāo),規(guī)范全區(qū)信息管理工作;辦理好涉外事務(wù),促進(jìn)對(duì)外友好交流,促進(jìn)民族和地方優(yōu)秀文化傳播;保障政務(wù)值班工作正常有序開展,政務(wù)值班信息暢通準(zhǔn)確,確保全區(qū)安全穩(wěn)定;確保國(guó)家衛(wèi)生區(qū)成果進(jìn)一步鞏固;外出招商考察,對(duì)接洽談項(xiàng)目,推動(dòng)招商項(xiàng)目簽約落地;做好區(qū)政府與區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)工作,有效協(xié)調(diào)辦理區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政協(xié)、民主黨派等方面的工作;守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn);生活困難遺屬基本生活得到有效保障。 |
推動(dòng)上級(jí)重要部署和指示落地實(shí)施;通過開展全區(qū)重大課題調(diào)研,形成調(diào)研成果,幫助解決發(fā)展過程中的困難和問題,為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提出意見建議,有力推動(dòng)黔江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;負(fù)責(zé)區(qū)政府行政后勤管理工作,保障區(qū)政府各項(xiàng)工作有序開展;完善和規(guī)范全區(qū)政府系統(tǒng)公文處理;推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革落地落實(shí),規(guī)范政府信息公開等;通過督查,促進(jìn)區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落地落實(shí),促進(jìn)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示批示落地落實(shí),促進(jìn)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目有效推進(jìn)等;進(jìn)一步落實(shí)黨政機(jī)關(guān)保密工作規(guī)定,強(qiáng)化區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理,提高文秘人員工作效率;完成向市政府辦公廳報(bào)送信息任務(wù)指標(biāo),規(guī)范全區(qū)信息管理工作;辦理好涉外事務(wù),促進(jìn)對(duì)外友好交流,促進(jìn)民族和地方優(yōu)秀文化傳播;保障政務(wù)值班工作正常有序開展,政務(wù)值班信息暢通準(zhǔn)確,確保全區(qū)安全穩(wěn)定;確保國(guó)家衛(wèi)生區(qū)成果進(jìn)一步鞏固;外出招商考察,對(duì)接洽談項(xiàng)目,推動(dòng)招商項(xiàng)目簽約落地;做好區(qū)政府與區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)工作,有效協(xié)調(diào)辦理區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政協(xié)、民主黨派等方面的工作;守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn);生活困難遺屬基本生活得到有效保障。 | |||||||||
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
會(huì)議次數(shù) |
場(chǎng)次 |
≥ |
290 |
302 |
4.14 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
會(huì)議成功率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
完成時(shí)間 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
社會(huì)覆蓋面 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
平均成本 |
萬元/場(chǎng) |
≤ |
0.3 |
0.12 |
60 |
100 |
20 |
20 |
否 |
小會(huì)議場(chǎng)次較多 |
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(二級(jí)項(xiàng)目)
重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況表(二級(jí)項(xiàng)目) | ||||||||||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評(píng)得分 |
1 |
會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |
會(huì)議次數(shù) |
≥ |
290 |
次 |
20 |
302 |
20 |
20 | |||
會(huì)議成功率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |||
支出金額 |
≤ |
57 |
萬元/年 |
20 |
37.05 |
20 |
預(yù)算批復(fù)37.05萬元 |
20 | ||
100% |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |||
參會(huì)人員滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
2 |
重點(diǎn)專項(xiàng)及督查工作經(jīng)費(fèi) |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |
完成調(diào)研報(bào)告數(shù)量 |
≥ |
20 |
篇 |
20 |
20 |
20 |
20 | |||
完成時(shí)間 |
≤ |
12 |
月 |
20 |
12 |
20 |
20 | |||
支出金額 |
≤ |
80 |
萬元 |
20 |
80 |
20 |
20 | |||
調(diào)研成果效用延續(xù)時(shí)間 |
≥ |
3 |
年 |
20 |
3 |
20 |
20 | |||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 |
(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
無。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79226066
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開單位:重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) |
單位:萬元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1,837.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,417.02 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
270.82 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
80.31 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
68.88 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
1,837.02 |
本年支出合計(jì) |
1,837.02 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
1,837.02 |
總計(jì) |
1,837.02 |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開單位:重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) |
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
1,837.02 |
1,837.02 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,417.02 |
1,417.02 |
||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,417.02 |
1,417.02 |
||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,066.29 |
1,066.29 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
156.45 |
156.45 |
||||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
194.27 |
194.27 |
||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
270.82 |
270.82 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
270.82 |
270.82 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
128.45 |
128.45 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
67.29 |
67.29 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
75.08 |
75.08 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
80.31 |
80.31 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
80.31 |
80.31 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
49.37 |
49.37 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.97 |
7.97 |
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.08 |
10.08 |
||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.88 |
12.88 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
68.88 |
68.88 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
68.88 |
68.88 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
68.88 |
68.88 |
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) |
公開03表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
1,837.02 |
1,680.56 |
156.45 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,417.02 |
1,260.56 |
156.45 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,417.02 |
1,260.56 |
156.45 |
|||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,066.29 |
1,066.29 |
||||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
156.45 |
156.45 |
||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
194.27 |
194.27 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
270.82 |
270.82 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
270.82 |
270.82 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
128.45 |
128.45 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
67.29 |
67.29 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
75.08 |
75.08 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
80.31 |
80.31 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
80.31 |
80.31 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
49.37 |
49.37 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.97 |
7.97 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.08 |
10.08 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.88 |
12.88 |
||||
221 |
住房保障支出 |
68.88 |
68.88 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
68.88 |
68.88 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
68.88 |
68.88 |
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) |
公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1,837.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,417.02 |
1,417.02 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
270.82 |
270.82 |
||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
80.31 |
80.31 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
68.88 |
68.88 |
||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
1,837.02 |
本年支出合計(jì) |
1,837.02 |
1,837.02 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
1,837.02 |
總計(jì) |
1,837.02 |
1,837.02 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) |
公開05表 | |||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
1,837.02 |
1,680.56 |
156.45 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,417.02 |
1,260.56 |
156.45 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,417.02 |
1,260.56 |
156.45 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,066.29 |
1,066.29 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
156.45 |
156.45 | |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
194.27 |
194.27 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
270.82 |
270.82 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
270.82 |
270.82 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
128.45 |
128.45 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
67.29 |
67.29 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
75.08 |
75.08 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
80.31 |
80.31 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
80.31 |
80.31 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
49.37 |
49.37 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.97 |
7.97 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.08 |
10.08 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.88 |
12.88 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.88 |
68.88 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.88 |
68.88 |
|
2210201 |
住房公積金 |
68.88 |
68.88 |
備注:
1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) |
公開06表 | |||||||
單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,321.04 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
275.27 |
310 |
資本性支出 |
0.86 |
30101 |
基本工資 |
312.09 |
30201 |
辦公費(fèi) |
76.37 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
211.04 |
30202 |
印刷費(fèi) |
2.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.86 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
331.49 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
30107 |
績(jī)效工資 |
97.87 |
30205 |
水費(fèi) |
2.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
128.45 |
30206 |
電費(fèi) |
12.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
67.29 |
30207 |
郵電費(fèi) |
20.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
57.35 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.94 |
30211 |
差旅費(fèi) |
26.40 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
68.88 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
14.64 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
83.40 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
||
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
8.63 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
26.62 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
75.08 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
8.32 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.56 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
11.51 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
20.93 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
56.25 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,404.44 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
276.13 |
備注:
1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) |
公開07表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) |
公開08表 | |||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開單位: 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí)) |
單位:萬元 | |||
項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
276.13 |
(一)支出合計(jì) |
47.55 |
47.55 |
(一)行政單位 |
276.13 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
20.93 |
20.93 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
19 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
20.93 |
20.93 |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
26.62 |
26.62 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
26.62 |
3.機(jī)要通信用車 |
18 |
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
1 | |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
19 |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
276 |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
27.54 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
0.86 | |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
2,751 |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
26.68 | |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
27.54 | |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
27.54 | |
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
37.05 |
||
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
8.63 |
備注:
1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。