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  • 索引號(hào) 11500114009130426Q/2023-00041
  • 發(fā)文字號(hào)
  • 主題分類 林業(yè)
  • 體裁分類 公告公示
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)林業(yè)局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

部門(mén)現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是:負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃,貫徹執(zhí)行相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作;負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作;負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國(guó)際交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科(重慶市黔江區(qū)綠化委員會(huì)辦公室)、行政審批科(法治科)、計(jì)劃財(cái)務(wù)科(內(nèi)審科)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位7個(gè),主要包括:重慶市黔江區(qū)林業(yè)局(本級(jí))、重慶市黔江區(qū)森林病蟲(chóng)害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護(hù)地管理中心、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測(cè)中心、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)12047.35萬(wàn)元,支出總計(jì)12,047.35萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少10103.16萬(wàn)元,減少45.6%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3190.51萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13293.67萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)10998.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增3190.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%,主要原因是森林資源管理、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目收入增加。其中:財(cái)政撥款收入10998.27萬(wàn)元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)12047.35萬(wàn)元,較上年決算增加1084.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.8%,主要原因是森林資源管理項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出2352.18萬(wàn)元,占19.5%;項(xiàng)目支出9695.17萬(wàn)元,占80.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12047.35萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10103.16萬(wàn)元,減少45.6%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3190.51萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13293.67萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10998.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3190.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%,主要原因是森林資源管理、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少18050.95萬(wàn)元,下降62.1%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12047.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1084.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.8%,主要原因是森林資源管理項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少17001.87萬(wàn)元,下降58.5%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出443.77萬(wàn)元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.5%,主要原因是人員增減變動(dòng)。

(2)衛(wèi)生健康支出126.23萬(wàn)元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是人員增減變動(dòng)。

(3)節(jié)能環(huán)保支出4202.32萬(wàn)元,占34.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少15302.05萬(wàn)元,下降78.5%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

(4)農(nóng)林水支出6942.03萬(wàn)元,占57.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少1268.48萬(wàn)元,下降15.4%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

(5)交通運(yùn)輸支出27.42萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少43.57萬(wàn)元,下降61.4%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.00萬(wàn)元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少410.00萬(wàn)元,下降67.8%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

(7)住房保障支出110.58萬(wàn)元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%,主要原因是人員增減變動(dòng)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2352.18萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2107.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少16.75萬(wàn)元,減少0.7%,主要原因是社會(huì)保障就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效等。公用經(jīng)費(fèi)244.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.5%,主要原因是有新進(jìn)職工,所以導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)定額增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.29萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.31萬(wàn)元,減少1%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車用油維修、保險(xiǎn)、過(guò)路費(fèi)等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,與年初預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)16.79萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作接待以及招商引資等費(fèi)用支出,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,控制“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出;較上年支出數(shù)減少0.31萬(wàn)元,減少1.7%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待215批次1,937人。其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)86.70元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.84萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少135.45萬(wàn)元,下降56%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格辦公經(jīng)費(fèi)使用,嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛3輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1330.93萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出720.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出610.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1293.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的97.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額663.06萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的49.8%。主要用于采購(gòu)蠶桑肥料、種苗、辦公設(shè)備、家具等

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體和69個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)69項(xiàng),涉及資金23943.51萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱:

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局整體自評(píng)

項(xiàng)目編碼:

50011400022P000027

自評(píng)總分:

94.90


項(xiàng)目主管部門(mén):

303-重慶市黔江區(qū)林業(yè)局

財(cái)政歸口處室:

007-農(nóng)業(yè)科

部門(mén)聯(lián)系人:

王志剛

79223430


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

年度總金額

290,492,154.24

265,525,285.13

129,989,529.17



其中:財(cái)政撥款

290,492,154.24

265,525,285.13

129,989,529.17

49

10.00

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章,組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。


貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章,組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

全年預(yù)算支出執(zhí)行率

%

100

100

100

10

10


購(gòu)買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)成本

元/人年

36000

36000

100

20

20


提供就業(yè)崗位

個(gè)

12

12

100

10

10


保護(hù)國(guó)有森林資源


定性

優(yōu)

1

100

20

20


森林資源可持續(xù)性


定性

有所增加

1

100

10

10


群眾滿意

%

90

95

100

10

10


部門(mén)預(yù)算、部門(mén)決算、績(jī)效信息公開(kāi)及時(shí)率

%

100

100

100

10

10


項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制合格率

%

100

100

100

5

5


政府采購(gòu)預(yù)算是否應(yīng)編盡編


定性

優(yōu)

1

100

5

5


2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目

名稱

國(guó)有林場(chǎng)管護(hù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目

編碼

50011422T000000133557

自評(píng)

總分

(分)

100

主管

部門(mén)

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局

財(cái)政

處室

農(nóng)業(yè)科

項(xiàng)目

聯(lián)系人

王志剛

電話

79223430

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

250000


250000

100

10

10

其中:

市級(jí)支出







補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

管護(hù)國(guó)有森林資源10.3萬(wàn)畝,維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全


管護(hù)國(guó)有森林資源10.3萬(wàn)畝

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

管護(hù)森林面積

萬(wàn)畝

=

10.3


10.3

100

20

20


森林管護(hù)綠

%

95


100

100

15

15


完成時(shí)間

365


365

100

15

15


提供就業(yè)崗位

個(gè)

=

12


12

100

20

20


管護(hù)服務(wù)對(duì)象滿意度

%

95


100

100

20

20


說(shuō)明


2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

從自評(píng)情況來(lái)看,部門(mén)績(jī)效基本達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(四)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十二)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:王志剛 ??023-79223430

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